首页公示通告
上一篇 下一篇 2016年度鼓楼区纪律检查委员会决算公开

2017-09-19 访问次数: 字号:【

2016年度区级部门决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 区纪委2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

 

第三部分 区纪委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共南京市鼓楼区纪律检查委员会机关与区监察局合署办公,对区委全面负责。区监察局列入区政府序列,接受区政府领导。主要职责具体包括:主管全区党的纪律检查工作,协助区委加强党风廉政建设和组织协调全区反腐败工作,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责全区党风廉政建设监督工作,对落实不力的实施责任追究,负责对全区作风建设情况的监督检查;主管全区行政监察工作,对全区执行法律法规、重大决策部署等情况进行督察;负责调查和处理全区违反党纪的案件和违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理对全区党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;制定党风党纪教育规划,教育党员、国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁;对全区反腐倡廉工作进行调查研究,出台相关规定和制度;会同区委组织部及有关部门做好全区纪检监察干部的管理、培训等工作,按干部管理权限提出任免意见;承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

 鼓楼区纪委为全额拨款行政单位,设有9个内设机构和8个派驻纪检组,区委巡察工作领导小组办公室设在区纪委。

三、2016年度主要工作完成情况

一是全面推进纪律建设迈出新步伐。组织开展系列专题辅导和知识竞赛,发挥颐和路将军馆、宝船社区廉洁文化体验馆等勤廉教育基地作用,开展区管领导干部廉政谈话400多人次、提醒约谈100余人,累计发送廉政短信2万余条。组织140余名人员参加庭审旁听。打造“鼓楼区集中派驻信息管理系统”,全区网上报备“三重一大”事项2966项,重点跟踪监督703项,督促整改86件次,即时处置群众信访举报227件。

二是推动落实“两个责任”呈现新亮点。制定下发《鼓楼区落实党风廉政建设“三三制”工作新机制的实施意见》,组织开展“一把手”约谈提醒30多人次、对挹江门街道等6家单位现场质询。落实党风廉政建设“双报告”和“述责述廉”制度,99家单位提交了主体责任报告,31家单位提交了监督责任报告。组织开展惩防体系建设五年规划评估、党风廉政建设责任制满意率测评。

三是转变党风政风作风展现新气象。先后对会场、社区、食堂等场点进行明查20多场次,对辖区高档酒店、会所等开展暗访120多场次。加强社区换届纪律监督和干部任前审查监督。紧盯政风行风热线、12345和96180政府服务热线受理的问题线索,先后承办10件“四风”问题督办件。跟踪督查推动全区115条省委巡视反馈意见具体整改任务落实到位。开展违规吃请、公款吃喝、财经纪律执行、工程招投标等专项检查。

四是持续强化纪律震慑彰显新成效。制定《鼓楼区问题线索管理办法(试行)》,建立由委局领导牵头,纪检监察室主抓,各处室对办案工作优先保障的纪律审查工作机制,共查办贪腐、行贿、受礼等违规违纪案件90件,其中大要案22件,移送司法机关3人,挽回经济损失234万元。正确把握运用监督执纪“四种形态”,作出公正合理处理。

五是建设过硬干部队伍焕发新活力。圆满完成区纪委领导班子换届工作。建立鼓楼区委巡察工作新机制,配套出台巡察工作实施意见,成立巡察工作领导小组,正式启动鼓楼区委首轮巡察工作。实现全区13个街道纪工委书记、副书记专职化配备,出台《鼓楼区街道纪工委书记、副书记提名考察办法》扎实开展“两学一做”专题教育,班子带头深入基层,查找问题、收集建议、完善措施,先后向省市纪委上报调研报告13项。开展业务培训指导10批次600余人次。

 

第二部分 区纪委2016年度部门决算表

收入支出决算总表









公开01表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

栏次


3

一、财政拨款收入

1

2,186.35

一、一般公共服务支出

28

1,757.73

一、基本支出

55

2,083.32

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

180.77

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00




六、其他收入

7

63.65

七、文化体育与传媒支出

34

0.00





8


八、社会保障和就业支出

35

261.78





9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00





10


十、节能环保支出

37

0.00





11


十一、城乡社区支出

38

0.00





12


十二、农林水支出

39

0.00





13


十三、交通运输支出

40

0.00





14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00





15


十五、商业服务业等支出

42

0.00





16


十六、金融支出

43

0.00





17


十七、援助其他地区支出

44

0.00





18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00





19


十九、住房保障支出

46

244.58





20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00





21


二十一、其他支出

48

0.00





22


二十二、债务还本支出

49

0.00







二十三、债务付息支出

50

0.00




本年收入合计

23

2,250.00

本年支出合计

60

2,264.09

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

83.45

    年末结转和结余

62

69.36


26



63

0.00

总计

27

2,333.45

总计

64

2,333.45




— 1 —






收入决算表












公开02表


编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会



2016年度




金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,250.00

2,186.35

0.00

0.00

0.00

0.00

63.65


201

一般公共服务支出

1,743.64

1,679.99

0.00

0.00

0.00

0.00

63.65


20111

纪检监察事务

1,743.64

1,679.99

0.00

0.00

0.00

0.00

63.65


2011101

  行政运行

1,576.96

1,513.31

0.00

0.00

0.00

0.00

63.65


2011104

  大案要案查处

73.35

73.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

93.33

93.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

261.78

261.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

261.78

261.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

261.78

261.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

244.58

244.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

244.58

244.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

137.46

137.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

23.92

23.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








— 2.%d —






支出决算表












公开03表



编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会


2016




金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,264.09

2,083.32

180.77

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

1,757.73

1,576.96

180.77

0.00

0.00

0.00



20111

纪检监察事务

1,757.73

1,576.96

180.77

0.00

0.00

0.00



2011101

  行政运行

1,576.96

1,576.96

0.00

0.00

0.00

0.00



2011104

  大案要案查处

73.35

0.00

73.35

0.00

0.00

0.00



2011199

  其他纪检监察事务支出

107.42

0.00

107.42

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

261.78

261.78

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

261.78

261.78

0.00

0.00

0.00

0.00



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

261.78

261.78

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

244.58

244.58

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

244.58

244.58

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

137.46

137.46

0.00

0.00

0.00

0.00



2210202

  提租补贴

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00



2210203

  购房补贴

23.92

23.92

0.00

0.00

0.00

0.00




















— 3.%d —







 

财政拨款收入支出决算总表



公开04表


编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度



金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,186.35

一、一般公共服务支出

31

1,694.08

1,694.08

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

261.78

261.78

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

244.58

244.58

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

2,186.35

本年支出合计

54

2,200.44

2,200.44

0.00



25



55





年初财政拨款结转和结余

26

28.58

年末财政拨款结转和结余

56

14.49

14.49

0.00


一、一般公共预算财政拨款

27

28.58

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

14.49

14.49

0.00



29



59





收入总计

30

2,214.93

支出总计

60

2,214.93

2,214.93

0.00





— 4.%d —






财政拨款支出决算表








公开05表


编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,200.44

2,019.67

180.77


201

一般公共服务支出

1,694.08

1,513.31

180.77


20111

纪检监察事务

1,694.08

1,513.31

180.77


2011101

  行政运行

1,513.31

1,513.31

0.00


2011104

  大案要案查处

73.35

0.00

73.35


2011199

  其他纪检监察事务支出

107.42

0.00

107.42


208

社会保障和就业支出

261.78

261.78

0.00


20805

行政事业单位离退休

261.78

261.78

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

261.78

261.78

0.00


221

住房保障支出

244.58

244.58

0.00


22102

住房改革支出

244.58

244.58

0.00


2210201

  住房公积金

137.46

137.46

0.00


2210202

  提租补贴

83.20

83.20

0.00


2210203

  购房补贴

23.92

23.92

0.00


注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。














— 5 —




财政拨款基本支出决算表








公开06表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度



金额单位:万元

项    目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏     次


1

2

3

                合     计

1

2,019.67

1,854.75

164.92

301

工资福利支出

2

1,334.07

1,334.07

0.00

30101

  基本工资

3

290.90

290.90

0.00

30102

  津贴补贴

4

567.82

567.82

0.00

30103

  奖金

5

347.13

347.13

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

65.29

65.29

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

62.94

62.94

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

164.92

0.00

164.92

30201

  办公费

13

16.40

0.00

16.40

30202

  印刷费

14

6.38

0.00

6.38

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

5.44

0.00

5.44

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

0.00

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

2.89

0.00

2.89

30214

  租赁费

25

0.15

0.00

0.15

30215

  会议费

26

0.11

0.00

0.11

30216

  培训费

27

0.00

0.00

0.00

30217

  公务接待费

28

0.83

0.00

0.83

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

13.84

0.00

13.84

30229

  福利费

35

4.34

0.00

4.34

30231

  公务用车运行维护费

36

3.76

0.00

3.76

30239

  其他交通费用

37

110.79

0.00

110.79

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

520.68

520.68

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

261.78

261.78

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

9.60

9.60

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.11

0.11

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

137.46

137.46

0.00

30312

  提租补贴

52

83.20

83.20

0.00

30313

  购房补贴

53

23.92

23.92

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

4.61

4.61

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。









一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,200.44

2,019.67

180.77


201

一般公共服务支出

1,694.08

1,513.31

180.77


20111

纪检监察事务

1,694.08

1,513.31

180.77


2011101

  行政运行

1,513.31

1,513.31

0.00


2011104

  大案要案查处

73.35

0.00

73.35


2011199

  其他纪检监察事务支出

107.42

0.00

107.42


208

社会保障和就业支出

261.78

261.78

0.00


20805

行政事业单位离退休

261.78

261.78

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

261.78

261.78

0.00


221

住房保障支出

244.58

244.58

0.00


22102

住房改革支出

244.58

244.58

0.00


2210201

  住房公积金

137.46

137.46

0.00


2210202

  提租补贴

83.20

83.20

0.00


2210203

  购房补贴

23.92

23.92

0.00


注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。














— 7.%d —













 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度


金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次


1

2

3

                合     计

1

2,019.67

1,854.75

164.92

301

工资福利支出

2

1,334.07

1,334.07

0.00

30101

  基本工资

3

290.90

290.90

0.00

30102

  津贴补贴

4

567.82

567.82

0.00

30103

  奖金

5

347.13

347.13

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

65.29

65.29

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

62.94

62.94

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

164.92

0.00

164.92

30201

  办公费

13

16.40

0.00

16.40

30202

  印刷费

14

6.38

0.00

6.38

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

5.44

0.00

5.44

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

0.00

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

2.89

0.00

2.89

30214

  租赁费

25

0.15

0.00

0.15

30215

  会议费

26

0.11

0.00

0.11

30216

  培训费

27

0.00

0.00

0.00

30217

  公务接待费

28

0.83

0.00

0.83

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

13.84

0.00

13.84

30229

  福利费

35

4.34

0.00

4.34

30231

  公务用车运行维护费

36

3.76

0.00

3.76

30239

  其他交通费用

37

110.79

0.00

110.79

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

520.68

520.68

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

261.78

261.78

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

9.60

9.60

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.11

0.11

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

137.46

137.46

0.00

30312

  提租补贴

52

83.20

83.20

0.00

30313

  购房补贴

53

23.92

23.92

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

4.61

4.61

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。














— 8%d —



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表





公开09表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

5.96

0.00

5.13

0.00

5.13

0.83

0.11

7.11

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

2



国内公务接待批次(个)

4

国内公务接待人次(人)

21



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

1

参加会议人次(人)

400



组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

79



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。















— 9 —




政府性基金财政拔款收入支出决算表











公开10表


编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度


金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 无






















































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。





























— 10 —






注:本单位2016年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,无本年收入,无本年支出,无年末结转和结余。

机关运行经费支出决算表






公开11表

编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度

金额单位:万元

项    目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏     次


1

                合     计

1

164.92

302

商品和服务支出

2

164.92

30201

  办公费

3

16.40

30202

  印刷费

4

6.38

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

5.44

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

0.00

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

2.89

30214

  租赁费

15

0.15

30215

  会议费

16

0.11

30216

  培训费

17

0.00

30217

  公务接待费

18

0.83

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

13.84

30229

  福利费

25

4.34

30231

  公务用车运行维护费

26

3.76

30239

  其他交通费用

27

110.79

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

0.00

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。











— 11 —


采购情况表






公开12表


编制单位:中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会

2016年度


金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


合     计

1

18.97

18.97

0.00


货物

2

18.97

18.97

0.00


工程

3

0.00

0.00

0.00


服务

4

0.00

0.00

0.00


注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。











— 12 —




第三部分  区纪委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区纪委2016年度收入、支出总计2333.45万元,与上年相比收、支总计各增加230.89万元,增长10.98%。主要原因是财政拨款收入增加。其中:

(一)收入总计2333.45万元。包括:

1.财政拨款收入2186.35万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加207.22万元,增长10.47%。主要原因是一般公共预算拨款增加。

2.其他收入63.65万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的行政运行收入。与上年相比增加63.63万元,增长31815%。主要原因是增加人员工资拨款。

3.年初结转和结余83.45万元,主要为本单位上年结转本年使用的纪检干部培训费用、党风政风监督费用等。

(二)支出总计2333.45万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1757.73万元,主要用于行政运行和其他纪检监察事务支出。与上年相比增加126.82万元,增长7.78%。主要原因是基本支出与项目支出增加。

2.社会保障和就业(类)支出261.78万元,主要用于退休人员费用。与上年相比增加65.08万元,增长33.99%。主要原因是退休人员比上年度增加。

3、住房保障(类)支出244.58万元,主要用于人员住房公积金、提租补贴和购房补贴的费用。与上年相比增加53.10万元,增长27.73%。主要原因是人员公积金和住房补贴调整。

5.年末结转和结余69.36万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度预算安排的涉密信息系统建设等项目属于跨年建设项目,部分项目建设费用需要延迟到2017年度支付。

二、收入决算情况说明

区纪委本年收入合计2250.00万元,其中:财政拨款收入2186.35万元,占97.17%;其他收入63.65万元,占2.83%。

 

三、支出决算情况说明

区纪委本年支出合计2264.09万元,其中:基本支出2083.32万元,占92.02%;项目支出180.77万元,占7.98%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区纪委2016年度财政拨款收、支总决算2214.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加167万元,增长8.16%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区纪委2016年财政拨款支出2200.44万元,占本年支出合计的97.19%。与上年相比,财政拨款支出增加181.54万元,增长8.99%。主要原因是一般公共预算拨款增加。

区纪委2016年度财政拨款支出年初预算为2284.97万元,支出决算为2200.44万元,完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算的主要原因是严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1850.24万元,支出决算为1513.31万元,完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度

2.纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为80.00万元,支出决算为73.35万元,完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度

3.纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为138.00万元,支出决算为107.42万元,完成年初预算的77.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为24.52万元,支出决算为261.78万元,完成年初预算的1067.62%。决算数大于预算数的主要原因原计划退休人员进社保,人员工资未预算,此工作未实施进行调整。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为125.25万元,支出决算为137.46万元,完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为46.53万元,支出决算为83.20万元,完成年初预算的178.81%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴标准提高增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20.44万元,支出决算为23.92万元,完成年初预算的85.45%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴调整增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区纪委2016年度财政拨款基本支出2019.67万元,其中:

(一)人员经费1854.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴纳、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费164.92万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区纪委2016年一般公共预算财政拨款支出2200.44万元,与上年相比增加181.54万元,增长8.99%。主要原因是项目支出增加。区纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2284.97万元,支出决算为2200.44万元,完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算的主要原因是是严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1850.24万元,支出决算为1513.31万元,完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度

2.纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为80.00万元,支出决算为73.35万元,完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度

3.纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为138.00万元,支出决算为107.42万元,完成年初预算的77.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为24.52万元,支出决算为261.78万元,完成年初预算的1067.62%。决算数大于预算数的主要原因原计划退休人员进社保,人员工资未预算,此工作未实施进行调整。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为125.25万元,支出决算为137.46万元,完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为46.53万元,支出决算为83.20万元,完成年初预算的178.81%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴标准提高增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20.44万元,支出决算为23.92万元,完成年初预算的85.45%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴调整增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2019.67 万元,其中:

(一)人员经费1854.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴纳、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费164.92万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.13万元,占“三公”经费的86.07%;公务接待费支出0.83万元,占“三公”经费的13.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,无此项预算。年初预算为0万元,与上年持平。主要原因是本部门2016年无因公出国(境)。决算数与预算数都为零的主要原因本部门2016年无因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.13万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,无此项预算。比上年决算增加0万元,主要原因为没有安排公务用车购置;决算数等于预算数,年初未安排公务用车购置,本年无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出5.13万元,完成预算的102.6%,比上年决算增加3.82万元,主要原因为公务用车改革后,增加了一辆公务用车所增加的费用;决算数大于预算数的主要原因是公务用车改革后增加了一辆公务用车增加的费用。公务用车运行维护费主要用于公车的年度保险费用、汽油费和维修费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0.83万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,无此项预算。年初预算数为0万元。比上年决算减少0万元,主要原因为本年度无外事接待。决算数与预算数都为零的主要原因为本年度无外事接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0人次。

(2)国内公务接待支出0.83万元,完成预算的8.3%,比上年决算减少0.18万元,主要原因为严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度。决算数小于预算数的主要原因严格落实八项规定,认真执行厉行节约制度。国内公务接待主要为接待来我区调研考察学习纪检监察工作的外地考察组等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,21人次。主要为接待来我区调研考察学习纪检监察工作的外地考察组。

区纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.11万元,完成预算的2.2%,比上年决算减少0.3万元,主要原因为遵守八项规定,精简合并部分会;决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定,精简合并部分会。2016 年度全年召开会议1个,参加会议400人次。主要为召开区纪委全会。

区纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.11万元,完成预算的11.11%,比上年决算增加0.32万元,主要原因增加选送人员参加中纪委培训。决算数小于预算数的主要原因计划安排的集中培训未能按期举办。2016 年度全年组织培训0个,组织培训79人次。主要为参加中央、省、市纪委组织的纪检监察业务知识培训班,本单位组织的培训因无费用支出,在此列为0

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2016年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,无本年收入,无本年支出,无年末结转和结余。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出164.92万元,比上年增加1.66万元,增长1.01%。主要原因是公务用车改革后车贴增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额18.97万元,其中:政府采购货物支出18.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

 

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪检监察用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。






【打印本页】 【关闭窗口】
Copyright © 2015 www.njgl.gov.cn   All Rights Reserved
主办单位:南京市鼓楼区纪委监察局 苏ICP备06055341号
推荐使用IE6.0,1024*768或更高分辨率浏览
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统